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2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

时间:2022-09-26 09:17:30|来源:驻马店广视网|点击量:81445

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会

办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共驻马店市委网络安全和 信息化委员会办公室概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发<驻马店市机构改革方案>的通知》(驻发〔2018〕23号)及中共驻马店市委办公室《中共驻马店市委办公室关于印发<中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(驻办文〔2019〕28号)文件规定,驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关,挂驻马店市互联网信息办公室牌子,主要职责是:

(一)贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府和市委、市政府部署,研究拟订全市网络安全和信息化发展规划;统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

(二)组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强市建设。

(三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(四)依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;负责全市互联网信息内容监督管理执法,组织开展全市网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。

(五)负责指导协调全市网络舆情工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置

(六)推动网络阵地建设,指导全是重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

(七)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作。

(八)依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。

(九)组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

(十)指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。

(十一)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室内设机构4个,包括:综合科、网络信息传播与社评科、网络舆情应急科和网络安全协调科。

从决算单位构成看,中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个。具体是:

1.中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室本级

2.驻马店市互联网舆情信息中心

3.驻马店市委网信办应急指挥中心

第二部分 2020年度部门决算表

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

2021年度中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为315.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加90.1万元,增长40.0%。主要原因是新招录人员9人,分别为:行政人员3人,事业单位人员6人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计297.66万元,其中:财政拨款收入297.66万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计315.52万元,其中:基本支出263.76万元,占83.6%;项目支出51.76万元,占16.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为315.52万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加90.1万元,增长40.0%。主要原因是新招录人员9人,分别为:行政人员3人,事业单位人员6人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出315.52万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加107.97万元,增长52.0%。主要原因是新招录人员9人,分别为:行政人员3人,事业单位人员6人。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出315.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出268.17万元,占85.0%;文化旅游体育与传媒支出5万元,占1.6%;社会保障和就业支出15.13万元,占4.8%;卫生健康支出9.61万元,占3.0%;农林水支出5万元,占1.6%;住房保障支出12.62万元,占4%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.76万元,支出决算为315.52万元,完成年初预算的122.4%。其中:

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为154.05万元,支出决算为183.61万元,完成年初预算的119.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录3名行政人员。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为37.99万元,支出决算为41.76万元,完成年初预算的109.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分未支付经费结转。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为30.09万元,支出决算为42.8万元,完成年初预算的142.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录6名事业人员。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算,年中追加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.95万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.32万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的56.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员一直未缴纳失业保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.79万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.58万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人已在其他单位缴费成功。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.73万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的117.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新招录人员补缴住房公积金。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,农洽会项目追加分配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.76万元。其中:人员经费233.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费30.15万元,主要包括:办公费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我办根据相关文件要求,抽调相关业务部门的工作人员组织实施组成自评工作,具体开展情况如下:一是明确绩效评价的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会,对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门和有关人员意见。四是确定了部门项目预算评价办法。评价工作组织实施情况1、成立绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展,由我办成立了专门绩效评价小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。2、组织部门自评。按照要求整理相关数据和资料,对部门综合绩效情况进行自我评价。3、组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。

(二)项目绩效自评结果。

从评价结果看,项目资金使用与绩效目标相适应,预算 安排合理,资金拨付及时到位,有支出标准依据,财务制度 健全,会计核算规范,各项支出结构合理,预算执行与预算 批复相符,支出进度和项目实施进度同步,绩效目标完成较 好。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为24.54万元,支出决算为30.15万元,完成年初预算的122.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额43.13万元,其中:政府采购货物支出34.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额43.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.13万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

 

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  • 责任编辑 / 张雪凝

  • 审核 / 朱洵 平筠
  • 终审 / 张凯旋
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